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# Ingresar ajustes en la cuenta

Los pagos en cuentas de AR generalmente se realizan en POS. Estos pagos se aplican manualmente a asientos contables específicos o automáticamente a los asientos contables más antiguos según el método de aplicación que seleccionó para la cuenta de AR o su grupo de cuentas.

Puede aplicar un pago al saldo de una cuenta en Store Manager realizando un ajuste en el libro mayor. También puede realizar otros ajustes del libro mayor, como revertir pagos o revertir cargos financieros.

1. Abra la cuenta de AR.
2. (Opcional) Haga clic en **Libro mayor** para ver los asientos contables de la cuenta.
3. Realice una de las siguientes acciones:

<table><thead><tr><th width="249.5555419921875" valign="top">Para hacer esto...</th><th valign="top">Luego haga esto...</th></tr></thead><tbody><tr><td valign="top">Ajustar total o parcialmente un asiento contable</td><td valign="top"><ul><li>Seleccione un asiento contable.</li><li>Haga clic en <strong>Registrar</strong>.</li><li>En el <strong>Monto</strong> campo, ingrese el monto del ajuste. Este monto puede ser el mismo que el saldo, o menor que el saldo.</li><li>Ingrese un <strong>Referencia</strong> código, según sea necesario.</li><li>Ingrese un <strong>Descripción</strong>, según sea necesario.</li><li>Seleccione el <strong>Código de motivo</strong>.</li><li>Si <strong>Método de aplicación</strong> es <strong>Aplicar al más antiguo</strong>, haga clic en <strong>Finalizar</strong>.</li><li>Si el <strong>Método de aplicación</strong> es <strong>Manual</strong>, haga clic en <strong>Siguiente</strong>.</li><li>Seleccione los asientos contables a los que desea aplicar el ajuste y haga clic en <strong>Finalizar</strong>.</li></ul></td></tr><tr><td valign="top">Aplicar un ajuste</td><td valign="top"><ul><li>Seleccione un asiento contable.</li><li>Haga clic en <strong>Aplicar</strong>.</li><li>Ingrese un <strong>Referencia</strong> código, según sea necesario.</li><li>Haga clic en <strong>Siguiente</strong>.</li><li>Seleccione los ajustes que desea aplicar.</li><li>Haga clic en <strong>Finalizar</strong>.</li></ul></td></tr><tr><td valign="top">Deshacer (eliminar) un ajuste Nota: "> Nota: No puede deshacer asientos en un ciclo de facturación cerrado.</td><td valign="top"><ul><li>Seleccione un asiento contable.</li><li>Haga clic en <strong>Asiento</strong> y seleccione <strong>Deshacer</strong>.</li><li>Seleccione el <strong>Motivo de deshacer</strong>.</li><li>Haga clic en <strong>Finalizar</strong>.</li><li>Haga clic en <strong>Sí</strong> para confirmar que desea deshacer el ajuste.</li></ul></td></tr><tr><td valign="top">Desaplicar un ajuste</td><td valign="top"><ul><li>Seleccione un asiento contable.</li><li>Haga clic en <strong>Aplicación</strong>.</li><li>Seleccione el asiento que desea desaplicar.</li><li>Haga clic en <strong>Desaplicar</strong>.</li><li>Ingrese un <strong>Referencia</strong> código, según sea necesario.</li><li>Seleccione el <strong>Motivo de deshacer</strong>.</li><li>Haga clic en <strong>Finalizar</strong>.</li></ul></td></tr></tbody></table>


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# Agent Instructions
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```

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